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审计

2024-09-22 信息编号:599431 刷新信息 删除信息
岗位职责:
1、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作;
2、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议;
3、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、2年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、正直诚实、责任心强,具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神。
薪资待遇:5000-7000
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